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文化
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审计执法程序
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被审计单位
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内部审计
(3)
探讨医院
内部
控制制度
作者:
丁畅
来源:
财经界·学术版
年份:
2009
期刊类型 :
期刊
关键词:
控制职能
经济行为
内部会计控制
内部控制制度
内部分工
经济资源
内控制度
会计信息
医院发展
相互制约
描述:
医际的
内部
控制制度是指医院的各级管理层,为了保护医院经济资源的安全、完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动.
围绕创新主题 提升
审计
效率——明光市
审计
局“
审计
创新年”活动侧记
作者:
暂无
来源:
安徽经济报
年份:
2009
期刊类型 :
报纸
描述:
围绕创新主题 提升
审计
效率——明光市
审计
局“
审计
创新年”活动侧记
“零缺陷管理”新花耀皖东——明光市
审计
局强化
审计
质量管理工作侧记
作者:
明审局供稿
来源:
安徽经济报
年份:
2009
期刊类型 :
报纸
描述:
“零缺陷管理”新花耀皖东——明光市
审计
局强化
审计
质量管理工作侧记
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